12月31日,上海聯影醫療科技股份有限公司(簡稱“聯影醫療”)申請科創板上市已獲受理。中信證券和中金公司為其保薦機構,擬募資124.8億元。
招股書披露了聯影醫療產品線、主營業務收入構成等情況。
產品線及國內新增市場占有率
目前,聯影醫療累計向市場推出70余款產品,包括磁共振成像系統(MR)、X射線計算機斷層掃描系統(CT)、X射線成像系統(XR)、分子影像系統(PET/CT、PET/MR)、醫用直線加速器系統(RT)以及生命科學儀器。在數字化診療領域,基于聯影云系統架構,提供聯影醫療云服務,實現設備與應用云端協同及醫療資源共享,為終端客戶提供綜合解決方案。
根據灼識咨詢數據顯示,2020年度,按新增臺數占有率口徑——
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聯影醫療的MR產品在國內新增市場占有率排名第一,1.5T及3.0T MR分別排名第一和第四;
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CT產品在國內新增市場占有率排名第一,64排以下CT排名第一、64排及以上CT排名第四;
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PET/CT及PET/MR產品在國內新增市場占有率均排名第一;
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DR及移動DR產品在國內新增市場占有率分別排名第二和第一。
主營業務收入構成情況
報告期內,聯影醫療主營業務收入分別為198,411.06萬元、293,451.95元、569,620.17萬元及306,381.67萬元,具體包括銷售醫學影像診斷設備及放射治療設備、提供維修收入和軟件收入,其中銷售醫學影像診斷設備及放射治療設備收入占主營業務收入的比例在88%以上,是帶動整體收入增長的核心收入板塊。
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MR、CT與XR產品作為傳統主要收入來源合計占比75%以上,報告期分別為86.76%、78.08%、81.23%及 79.34%。
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近年來在高端 MI分子影像成像系統領域持續發力,銷售收入從2018年的13,759.09萬元增長至2021年 1-6月的38,162.16萬元,占比從6.93%增長至 12.46%。
CT系列產品
CT系列產品是最主要的收入來源板塊,報告期收入占比從 2018 年的39.01%上升至2021年1-6月的53.56%,前三年收入復合增長率高達82.28%,2020年銷售收入達到 257,153.88萬元。
CT各系列產品的銷售平均價格變動幅度不大,收入增長主要受益于銷售數量增加,銷售數量從2018年的485臺增長至2020年的1,277臺,2021年1-6月達到888臺。
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經濟型CT產品銷售數量從2018年的415臺增長至2020年的1,031臺,2021年上半年銷售786臺;
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中高端型CT產品銷售數量從2018年的70臺提升至2020年的246臺,2021年上半年銷售102臺。
MR系列產品
MR系列產品是第二大收入貢獻板塊,報告期收入占比分別為33.02%、31.03%、21.63%及18.95%,前三年收入復合增長率為37.14%,2020年達到123,203.55萬元。
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1.5T(含1.43T)MR在2019年推出1.43T后因性價比高而受到較多基層醫院青睞而增長較快,2020年增長至211臺,2021年1-6月銷售了123臺,銷售均價總體變動不大。
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3.0TMR產品方面,有uMR770、uMR780、uMR790及uMROmega四款產品,主要定位于進入壁壘更高的高端客戶市場,銷售數量以uMR780為主,uMR780銷量從2018年的10臺增長至2020年的39臺。
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2019年推出具有新一代迭代技術的uMR790產品,2019年、2020年及2021年1-6月分別實現銷售2臺、13臺及7臺。
uMR780銷量增長以及新產品uMR790的推出使得3.0TMR銷售均價從2018年至2020年增長約18%,銷售數量也從23臺增長至59臺。